Faktúra č. 0000030887
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: AUTO TEAM 4x4, s.r.o.
- IČO: 35940972
- Adresa: Koceľova 9, 821 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030887
- Popis fakturovaného plnenia: servis Toyota Avensis
- Dátum doručenia: 09.05.2018
- Celková hodnota s DPH: 30,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1405
- Identifikácia objednávky: 0000030307
- Dátum zverejnenia: 18.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030307 | V zmysle zmluvy SIOV-03175/2017 zo dňa 4.5.2017 Zmluva o poskytnutíslužieb - údržba a opravy SMV, požadujeme:Výmenu letn | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AUTO TEAM 4x4, s.r.o. | 35940972 | 72,00 € | 12.04.2018 | 11.05.2018 | 18.04.2018 | Michal Němec | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030307 | V zmysle zmluvy SIOV-03175/2017 zo dňa 4.5.2017 Zmluva o poskytnutíslužieb - údržba a opravy SMV, požadujeme:Výmenu letn | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AUTO TEAM 4x4, s.r.o. | 35940972 | 72,00 € | 12.04.2018 | 11.05.2018 | 05.06.2024 | Michal Němec | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030307 | V zmysle zmluvy SIOV-03175/2017 zo dňa 4.5.2017 Zmluva o poskytnutíslužieb - údržba a opravy SMV, požadujeme:Výmenu letn | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AUTO TEAM 4x4, s.r.o. | 35940972 | 72,00 € | 12.04.2018 | 11.05.2018 | 05.06.2024 | Michal Němec | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030481 | icencia Adobe Acrobat Pro | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 211,20 € | 23.05.2024 | 29.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||
0000030481 | icencia Adobe Acrobat Pro | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 211,20 € | 23.05.2024 | 29.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||
0000030481 | icencia Adobe Acrobat Pro | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 211,20 € | 23.05.2024 | 29.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||
0000030481 | icencia Adobe Acrobat Pro | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 211,20 € | 23.05.2024 | 29.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra |