Faktúra č. 0000030697
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
- IČO: 00603481
- Adresa: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030697
- Popis fakturovaného plnenia: Hlavé mesto smeti 05/2017
- Dátum doručenia: 08.06.2017
- Celková hodnota s DPH: 39,82 €
- Identifikácia zmluvy: 2106
- Identifikácia objednávky: 0000030237
- Dátum zverejnenia: 30.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030237 | smeti | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 500,00 € | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 01.02.2017 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030237 | smeti | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 500,00 € | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 05.06.2024 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030237 | smeti | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 500,00 € | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 05.06.2024 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030237 | smeti | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 500,00 € | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 05.06.2024 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030237 | smeti | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 500,00 € | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 05.06.2024 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030547 | el. stavebnice SME 2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenská spoločnosť elektronikov | 00680192 | 880,00 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra |