Faktúra č. 0000030810
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030810
- Popis fakturovaného plnenia: Sky 4 U letenky Brusel
- Dátum doručenia: 22.11.2016
- Celková hodnota s DPH: 738,39 €
- Identifikácia zmluvy: sfm
- Dátum zverejnenia: 01.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030813 | catering EUROPASS 27.9.20 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | 36749117 | 166,00 € | 03.10.2023 | 05.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||
0000030814 | catering EUROPASS 27.9.20 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | 36749117 | 164,00 € | 03.10.2023 | 05.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra |