Faktúra č. 0000030043
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030043
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 01.02.2016
- Celková hodnota s DPH: 719,63 €
- Identifikácia zmluvy: 170216
- Dátum zverejnenia: 23.02.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000033090 | 2142013507 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Ševt a.s. | 31331131 | 24,00 € | 06.10.2014 | 04.11.2014 | 09.12.2014 | Faktúra |