Faktúra č. 248100039
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: SOVA SK spol. s r.o.
- IČO: 50661418
- Adresa: Exnárova 17, 821 03 Bratislava-Ružinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 248100039
- Popis fakturovaného plnenia: SOVA - obj. v zmysle zmluvy
- Dátum doručenia: 09.03.2026
- Celková hodnota s DPH: 244,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021000105
- Identifikácia objednávky: 1000153208
- Dátum zverejnenia: 18.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000153208 | Objednávka toneru TK-8365M | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SOVA SK spol. s r.o. | 50661418 | 244,77 € | 26.02.2026 | 27.02.2026 | PaedDr. Marta Gubrická | Riaditeľ RÚŠS | Objednávka |