Faktúra č. 248100039

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
  • Názov: SOVA SK spol. s r.o.
  • IČO: 50661418
  • Adresa: Exnárova 17, 821 03 Bratislava-Ružinov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 248100039
  • Popis fakturovaného plnenia: SOVA - obj. v zmysle zmluvy
  • Dátum doručenia: 09.03.2026
  • Celková hodnota s DPH: 244,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021000105
  • Identifikácia objednávky: 1000153208
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000153208 Objednávka toneru TK-8365M Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SOVA SK spol. s r.o. 50661418 244,77 € 26.02.2026 27.02.2026 PaedDr. Marta Gubrická Riaditeľ RÚŠS Objednávka
Tlačiť