Faktúra č. 0000600166

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600166
  • Popis fakturovaného plnenia: tepovač, skartovačka
  • Dátum doručenia: 19.12.2024
  • Celková hodnota s DPH: 1 097,93 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600470
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600040 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 735,41 € 05.04.2023 05.05.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600040 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 735,41 € 05.04.2023 05.05.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600470 Objednávka tonerov Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 1 097,93 € 20.12.2024 13.12.2024 31.12.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť