Faktúra č. 0000600132

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600132
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup pneu AUDI
  • Dátum doručenia: 26.11.2024
  • Celková hodnota s DPH: 209,54 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600421
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600007 KP a služby RTVS Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 222,96 € 23.01.2023 27.01.2023 08.03.2023 Faktúra
0000600007 KP a služby RTVS Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 222,96 € 23.01.2023 27.01.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600421 nákup pneumatik na AUDI A6(TN750GV) Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Profityres, s.r.o. 36311758 209,54 € 06.11.2024 06.11.2024 27.11.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť