Faktúra č. 0000600131

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600131
  • Popis fakturovaného plnenia: PHM Slovnaft 10/2024
  • Dátum doručenia: 04.11.2024
  • Celková hodnota s DPH: 513,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600439
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600006 Poštové služby za 12/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 176,65 € 12.01.2023 17.02.2023 08.03.2023 Faktúra
0000600006 Poštové služby za 12/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 176,65 € 12.01.2023 17.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600439 Služby od spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSS TN za10/2024. Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 513,80 € 26.11.2024 31.10.2024 27.11.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť