Faktúra č. 0000600130

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
  • Názov: VNET a.s.
  • IČO: 35845007
  • Adresa: Černyševského 48, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600130
  • Popis fakturovaného plnenia: PL, internet 11/24
  • Dátum doručenia: 03.11.2024
  • Celková hodnota s DPH: 518,16 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600438
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600005 Zmluva 27/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 04.01.2023 03.02.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600005 Zmluva 27/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 04.01.2023 03.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600438 Telekomunikačné služby a internet na základe zmlúv č. 231178253 a231178254 a dodatku č. 003/2024/RUSSTN k zmluve č. 2311 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 518,16 € 26.11.2024 03.11.2024 27.11.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť