Faktúra č. 0000700401

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700401
  • Popis fakturovaného plnenia: Objednávka 700143
  • Dátum doručenia: 18.11.2024
  • Celková hodnota s DPH: 91,90 €
  • Identifikácia objednávky: 0000700143
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700143 Prezutie a výmena pneumatík na dvoch SMV, vrátane vyváženia koliesDemontáž Alu diskov (4ks)Vyzutie letných pneumatík z A Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 91,90 € 28.10.2024 04.11.2024 14.11.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
Tlačiť