Faktúra č. 0000031026

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031026
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie MVCF
  • Dátum doručenia: 04.12.2024
  • Celková hodnota s DPH: 4 888,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030925
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030925 Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov Medzinárodného veľtrhu cvičnýchfiriem 2024 podľa nasledovného zadania:Dátum dod Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MannaFactory s.r.o.,r.s.p. 52941051 4 888,40 € 11.10.2024 20.11.2024 15.10.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
Tlačiť