Faktúra č. 0000600121

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600121
  • Popis fakturovaného plnenia: poštové služby 09/24
  • Dátum doručenia: 09.10.2024
  • Celková hodnota s DPH: 117,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600426
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600118 *308**Tonery Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Datacomp, s.r.o. 36212466 3 102,00 € 27.12.2022 30.12.2022 23.01.2023 Faktúra
0000600426 Poštové služby za september 2024. Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 117,40 € 12.11.2024 30.09.2024 27.11.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť