Faktúra č. 0000030919
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Gregorová Mária Mgr. et Mgr.
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030919
- Popis fakturovaného plnenia: TPC 345/2024
- Dátum doručenia: 28.10.2024
- Celková hodnota s DPH: 21,90 €
- Dátum zverejnenia: 06.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030928 | občerstvenie Mladý elektr | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Delirest Slovakia s.r.o. | 31342809 | 1 948,32 € | 29.10.2024 | 06.11.2024 | 11.11.2024 | Faktúra |