Faktúra č. 0000030862

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030862
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 9/2024
  • Dátum doručenia: 09.10.2024
  • Celková hodnota s DPH: 271,36 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030838
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030838 mobily 0781301 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 468,00 € 08.01.2024 31.12.2024 09.01.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030838 mobily 0781301 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 468,00 € 08.01.2024 31.12.2024 09.01.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030838 mobily 0781301 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 468,00 € 08.01.2024 31.12.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030838 mobily 0781301 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 468,00 € 08.01.2024 31.12.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030838 mobily 0781301 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 468,00 € 08.01.2024 31.12.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030224 roll-upy a bannery Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Expresta s. r. o. 43954782 57,22 € 19.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030223 roll-upy a bannery Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Expresta s. r. o. 43954782 57,23 € 19.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
Tlačiť