Faktúra č. 0000400335

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400335
  • Popis fakturovaného plnenia: Pevné linky, internet
  • Dátum doručenia: 04.10.2024
  • Celková hodnota s DPH: 577,37 €
  • Identifikácia zmluvy: 4124031957
  • Identifikácia objednávky: 0000401076
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400318 Swan - internet, pevna Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 05.12.2022 12.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000401076 Internet a pevné linky Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 577,37 € 04.10.2024 01.09.2024 16.10.2024 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť