Faktúra č. 0000400324

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400324
  • Popis fakturovaného plnenia: Internet a pevné linky
  • Dátum doručenia: 09.09.2024
  • Celková hodnota s DPH: 577,48 €
  • Identifikácia zmluvy: 4124028491
  • Identifikácia objednávky: 0000401069
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400262 mobily 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 11.11.2022 15.11.2022 02.12.2022 Faktúra
0000401069 Internet a pevné linky Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 577,48 € 09.09.2024 01.09.2024 16.10.2024 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť