Faktúra č. 0000030821

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030821
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom priestorov
  • Dátum doručenia: 30.09.2024
  • Celková hodnota s DPH: 1 236,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030882
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030882 Prenájom konferenčnej miestnosti pre Technologický salón v rámcipodujatia Festival zručností:Termín: 25.0 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Univerzita Komenského 00397865 1 092,00 € 17.04.2024 25.09.2024 26.04.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030882 Prenájom konferenčnej miestnosti pre Technologický salón v rámcipodujatia Festival zručností:Termín: 25.0 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Univerzita Komenského 00397865 1 092,00 € 17.04.2024 25.09.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030882 Prenájom konferenčnej miestnosti pre Technologický salón v rámcipodujatia Festival zručností:Termín: 25.0 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Univerzita Komenského 00397865 1 092,00 € 17.04.2024 25.09.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030882 Prenájom konferenčnej miestnosti pre Technologický salón v rámcipodujatia Festival zručností:Termín: 25.0 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Univerzita Komenského 00397865 1 092,00 € 17.04.2024 25.09.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030882 Prenájom konferenčnej miestnosti pre Technologický salón v rámcipodujatia Festival zručností:Termín: 25.0 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Univerzita Komenského 00397865 1 092,00 € 17.04.2024 25.09.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030962 občerstvenie MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 2 965,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030962 občerstvenie MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 2 965,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
Tlačiť