Faktúra č. 0000100173
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
- IČO: 54130395
Zmluvný partner
- Názov: ZSE Energia, a.s.
- IČO: 36677281
- Adresa: Čulenova 6, 810 00 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100173
- Popis fakturovaného plnenia: ZSE Fedinova 24
- Dátum doručenia: 05.08.2024
- Celková hodnota s DPH: 40,05 €
- Identifikácia objednávky: 0000101091
- Dátum zverejnenia: 20.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000100175 | CSS Biblická olym. | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Evanjelická cirkev a.v. | 00179213 | 2 350,00 € | 25.04.2022 | 27.04.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||
0000100280 | súťaže | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Evanjelická cirkev a.v. | 00179213 | 678,48 € | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||
0000100280 | súťaže | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Evanjelická cirkev a.v. | 00179213 | 678,48 € | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||
0000101091 | ZSE Fedinova 24 | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,05 € | 05.08.2024 | 05.08.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Bc. Miriam Valašiková | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave | Objednávka |