Faktúra č. 0000600051
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: VNET a.s.
- IČO: 35845007
- Adresa: Černyševského 48, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600051
- Popis fakturovaného plnenia: 231178253,231178254
- Dátum doručenia: 03.05.2024
- Celková hodnota s DPH: 518,52 €
- Identifikácia objednávky: 0000600356
- Dátum zverejnenia: 23.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000600054 | ONLINE Zákazky s níz.hodn | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | PROEKO, s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 10.08.2022 | 24.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | ||||
0000600356 | Telekomunikačné služby a internet na základe zmlúv č.231178253 a231178254 a dodatku č. 003/2024/ RUSSTN k zmluve č. 2311 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | VNET a.s. | 35845007 | 518,52 € | 16.05.2024 | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |