Faktúra č. 0000600048

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600048
  • Popis fakturovaného plnenia: 002/2024 BOZP a OPP
  • Dátum doručenia: 30.04.2024
  • Celková hodnota s DPH: 84,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600353
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600055 Zákazky s nízkou hodnotou Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 11.08.2022 25.08.2022 08.09.2022 Faktúra
0000600353 Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 07.05.2024 30.04.2024 17.05.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť