Faktúra č. 0000030590

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030590
  • Popis fakturovaného plnenia: mobilný telefón
  • Dátum doručenia: 26.06.2024
  • Celková hodnota s DPH: 810,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030898
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030898 Nákup mobilného telefónu podľa nasledujúceho zadania:1. Samsung Galaxy S24 8GB RAM, 256 GB, čiernyJednotková cena: 675,0 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Datacomp, s.r.o. 36212466 810,00 € 24.06.2024 31.07.2024 08.07.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030782 catering EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 474,50 € 27.09.2021 01.10.2021 08.10.2021 Faktúra
0000030796 catering EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 474,50 € 05.10.2021 06.10.2021 08.10.2021 Faktúra
0000030795 catering EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 474,50 € 05.10.2021 06.10.2021 08.10.2021 Faktúra
0000030952 catering EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 474,50 € 26.11.2021 29.11.2021 06.12.2021 Faktúra
0000031008 catering EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 474,50 € 20.12.2021 22.12.2021 31.12.2021 Faktúra
0000031009 catering EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 474,50 € 20.12.2021 22.12.2021 31.12.2021 Faktúra
0000030117 catering EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 474,50 € 18.03.2022 23.03.2022 25.03.2022 Faktúra
0000030132 propagačné predmety EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 474,50 € 25.03.2022 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
Tlačiť