Faktúra č. 0000030584
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Kuzma Milan
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030584
- Popis fakturovaného plnenia: TPC 4/2024/CEOVP
- Dátum doručenia: 24.06.2024
- Celková hodnota s DPH: 90,02 €
- Dátum zverejnenia: 08.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030863 | SOŠ Polygrafická 09/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 3 430,80 € | 26.10.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | ||||
0000030863 | SOŠ Polygrafická 09/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 3 430,80 € | 26.10.2021 | 08.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | ||||
0000030863 | SOŠ Polygrafická 09/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 3 430,80 € | 26.10.2021 | 08.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | ||||
0000030863 | SOŠ Polygrafická 09/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 3 430,80 € | 26.10.2021 | 08.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | ||||
0000030863 | SOŠ Polygrafická 09/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 3 430,80 € | 26.10.2021 | 08.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||
0000030863 | SOŠ Polygrafická 09/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 3 430,80 € | 26.10.2021 | 08.11.2021 | 03.01.2022 | Faktúra |