Objednávka č. 0000030105

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Ivan Stankovský CSc.
  • Funkcia: Riaditeľ organizácie ŠIOV
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000030105
  • Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie verejného obstarávania
  • Dátum vyhotovenia: 04.02.2015
  • Celková hodnota s DPH: 18 477,80 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030238 4procurement Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 4procurement s.r.o. 46025944 90,00 € 05.02.2015 03.03.2015 05.03.2015 Faktúra
0000030243 4procurement Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 4procurement s.r.o. 46025944 1 935,00 € 05.02.2015 03.03.2015 05.03.2015 Faktúra
0000030419 4procurement Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 4procurement s.r.o. 46025944 675,00 € 09.02.2015 03.03.2015 05.03.2015 Faktúra
0000030420 4procurement Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 4procurement s.r.o. 46025944 2 812,50 € 09.02.2015 03.03.2015 05.03.2015 Faktúra
0000030766 4procurement s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 4procurement s.r.o. 46025944 225,00 € 17.02.2015 03.03.2015 05.03.2015 Faktúra
0000030765 4procurement s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 4procurement s.r.o. 46025944 90,00 € 17.02.2015 03.03.2015 05.03.2015 Faktúra
0000030235 4procurement Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 4procurement s.r.o. 46025944 450,00 € 05.02.2015 03.03.2015 11.03.2015 Faktúra
0000030244 4procurement Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 4procurement s.r.o. 46025944 135,00 € 05.02.2015 11.03.2015 13.03.2015 Faktúra
0000030857 4procurement Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 4procurement s.r.o. 46025944 135,00 € 17.02.2015 11.03.2015 13.03.2015 Faktúra
0000030858 4procurement Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 4procurement s.r.o. 46025944 180,00 € 17.02.2015 11.03.2015 13.03.2015 Faktúra
0000030856 4procurement Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 4procurement s.r.o. 46025944 45,00 € 17.02.2015 11.03.2015 13.03.2015 Faktúra
0000030968 4procurement Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 4procurement s.r.o. 46025944 1 597,00 € 11.03.2015 26.03.2015 09.04.2015 Faktúra
0000031130 4procurement s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 4procurement s.r.o. 46025944 0,50 € 10.03.2015 07.04.2015 09.04.2015 Faktúra
0000030967 4procurement Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 4procurement s.r.o. 46025944 270,00 € 11.03.2015 14.04.2015 04.05.2015 Faktúra
0000030969 4procurement Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 4procurement s.r.o. 46025944 90,00 € 11.03.2015 14.04.2015 04.05.2015 Faktúra
0000031380 4procurement Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 4procurement s.r.o. 46025944 810,00 € 16.04.2015 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
0000030965 4procurement Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 4procurement s.r.o. 46025944 90,00 € 11.03.2015 14.04.2015 26.05.2015 Faktúra
0000030963 4procurement Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 4procurement s.r.o. 46025944 1 575,00 € 11.03.2015 14.04.2015 26.05.2015 Faktúra
0000031671 4procurement s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 4procurement s.r.o. 46025944 1 912,50 € 14.04.2015 06.05.2015 26.05.2015 Faktúra
0000031958 4procurement Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 4procurement s.r.o. 46025944 720,00 € 13.05.2015 18.05.2015 26.05.2015 Faktúra
0000032104 4procurement Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 4procurement s.r.o. 46025944 210,02 € 18.05.2015 25.05.2015 26.05.2015 Faktúra
0000032113 4procurement Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 4procurement s.r.o. 46025944 90,00 € 18.05.2015 21.05.2015 26.05.2015 Faktúra
0000032761 4procurement Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 4procurement s.r.o. 46025944 810,00 € 24.06.2015 03.07.2015 29.07.2015 Faktúra
Tlačiť