Objednávka č. 0000030235

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: JUDr. Ing. Michal Bartók
  • Funkcia: Riaditeľ organizácie ŠIOV
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000030235
  • Popis objednaného plnenia: pevná linka
  • Dátum vyhotovenia: 09.01.2017
  • Celková hodnota s DPH: 20 477,63 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030034 Slovak Telekom mobil Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 399,34 € 01.01.2017 26.01.2017 01.02.2017 Faktúra
0000030036 Slovak Telekom pevná sieť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 02.01.2017 26.01.2017 01.02.2017 Faktúra
0000030067 Telekom pevná linka 10/16 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 338,56 € 26.01.2017 03.02.2017 09.02.2017 Faktúra
0000030068 Telekom pevná linka 11/16 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 318,46 € 26.01.2017 03.02.2017 09.02.2017 Faktúra
0000030069 Telekom pevná linka 11/16 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 338,15 € 27.01.2017 03.02.2017 09.02.2017 Faktúra
0000030093 pevná linka 01/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 307,35 € 07.02.2017 16.02.2017 22.02.2017 Faktúra
0000030096 Internet 01/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 08.02.2017 08.03.2017 14.03.2017 Faktúra
0000030206 Telekom internet 02/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 09.03.2017 22.03.2017 24.03.2017 Faktúra
0000030205 Telekom pevná linka 02/17 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 343,33 € 08.03.2017 22.03.2017 24.03.2017 Faktúra
0000030250 Tcom mobily 02/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 383,08 € 10.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 Faktúra
0000030249 t com mobily 01/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 371,91 € 10.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 Faktúra
0000030344 T COM mobily 03/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 421,02 € 10.04.2017 18.04.2017 21.04.2017 Faktúra
0000030342 T COMinternet 04/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 240,93 € 10.04.2017 18.04.2017 21.04.2017 Faktúra
0000030339 TCOM pevná linka 03/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 369,97 € 10.04.2017 18.04.2017 21.04.2017 Faktúra
0000030468 ST pevná linka Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 329,60 € 01.05.2017 22.05.2017 05.06.2017 Faktúra
0000030489 Slovak telekom internet Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 01.05.2017 22.05.2017 05.06.2017 Faktúra
0000030486 Slovak Telekom mobily Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 289,60 € 01.05.2017 22.05.2017 05.06.2017 Faktúra
0000030597 T COM pevná linka 05/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 333,40 € 06.06.2017 16.06.2017 30.06.2017 Faktúra
0000030596 T COM internet 05/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 06.06.2017 16.06.2017 30.06.2017 Faktúra
0000030696 T Com mobily 05/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 275,80 € 06.06.2017 29.06.2017 30.06.2017 Faktúra
0000031011 T Com internet 08/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 08.08.2017 17.08.2017 20.09.2017 Faktúra
0000030998 T Com mobily 07/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 248,93 € 07.08.2017 17.08.2017 20.09.2017 Faktúra
0000031016 T COM pevná linka 07/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 274,25 € 09.08.2017 30.08.2017 20.09.2017 Faktúra
0000031058 T COM pevná linka 08/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 236,17 € 04.09.2017 22.09.2017 02.10.2017 Faktúra
0000031057 T COM mobily 08/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 278,96 € 05.09.2017 22.09.2017 02.10.2017 Faktúra
0000031069 T COM internet 08/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 06.09.2017 22.09.2017 02.10.2017 Faktúra
0000031202 T COM mobily 09/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 304,63 € 04.10.2017 20.10.2017 26.10.2017 Faktúra
0000031204 T COM internet 09/201 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 05.10.2017 20.10.2017 26.10.2017 Faktúra
0000031203 T COM pevná linka 09/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 262,50 € 06.10.2017 20.10.2017 26.10.2017 Faktúra
0000031371 T COM internet 10/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 06.11.2017 16.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000031372 T COM pevná linka 10/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 315,44 € 06.11.2017 16.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000031538 Telekom mobily 11/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 221,52 € 05.12.2017 13.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000031551 Telekom pevná linka 11/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 338,34 € 06.12.2017 13.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000031552 Telekom internet 11/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 06.12.2017 22.12.2017 03.01.2018 Faktúra
Tlačiť