Faktúra č. 0000030380

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030380
  • Popis fakturovaného plnenia: autobusová doprava SOČ PO
  • Dátum doručenia: 02.05.2024
  • Celková hodnota s DPH: 2 820,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030861
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030861 Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2024 – Košický kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 24.04.202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ján Adamko - SIJAJA - Bus 37257561 1 440,00 € 12.03.2024 24.04.2024 13.03.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030861 Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2024 – Košický kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 24.04.202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ján Adamko - SIJAJA - Bus 37257561 1 440,00 € 12.03.2024 24.04.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030861 Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2024 – Košický kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 24.04.202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ján Adamko - SIJAJA - Bus 37257561 1 440,00 € 12.03.2024 24.04.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000031979 Tlačové služby SOŠ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 21 436,80 € 22.05.2019 21.06.2019 28.06.2019 Faktúra
Tlačiť