Faktúra č. 0000030395

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030395
  • Popis fakturovaného plnenia: autobusová doprava SOČ BA
  • Dátum doručenia: 03.05.2024
  • Celková hodnota s DPH: 1 560,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030872
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030872 Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2024 – Bratislavský kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 24.0 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Lines Express, a. s. 44667345 1 560,00 € 09.04.2024 24.04.2024 18.04.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030872 Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2024 – Bratislavský kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 24.0 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Lines Express, a. s. 44667345 1 560,00 € 09.04.2024 24.04.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030872 Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2024 – Bratislavský kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 24.0 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Lines Express, a. s. 44667345 1 560,00 € 09.04.2024 24.04.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000031930 deratizácia Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Radoslav Juráček - Slovenská deratizačná služba 37080741 35,00 € 17.06.2019 21.06.2019 28.06.2019 Faktúra
Tlačiť