Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Štátny inštitút odborného vzdelávania

Bellova 54/A, Bratislava 37

sekretariat@siov.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A, 83763 Bratislava 37
sekretariat@siov.sk http://www.siov.sk

Faktúra č. 0000030390

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
  • Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 47259116
  • Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030390
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 4/2024
  • Dátum doručenia: 03.05.2024
  • Celková hodnota s DPH: 290,86 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030838
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030838 mobily 0781301 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 468,00 € 08.01.2024 31.12.2024 09.01.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030838 mobily 0781301 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 468,00 € 08.01.2024 31.12.2024 09.01.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030838 mobily 0781301 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 468,00 € 08.01.2024 31.12.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030838 mobily 0781301 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 468,00 € 08.01.2024 31.12.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030838 mobily 0781301 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 468,00 € 08.01.2024 31.12.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000032079 Pracovne stretnutie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 264,15 € 25.06.2019 02.07.2019 04.07.2019 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom