Faktúra č. 0000030391

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030391
  • Popis fakturovaného plnenia: autobusová doprava SOČ TN
  • Dátum doručenia: 03.05.2024
  • Celková hodnota s DPH: 972,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030858
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030858 Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2024 – Trenčiansky kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 24.04 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská autobusová doprava Trenčin, a.s. 36323977 972,00 € 07.03.2024 24.04.2024 13.03.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030858 Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2024 – Trenčiansky kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 24.04 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská autobusová doprava Trenčin, a.s. 36323977 972,00 € 07.03.2024 24.04.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030858 Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2024 – Trenčiansky kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 24.04 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská autobusová doprava Trenčin, a.s. 36323977 972,00 € 07.03.2024 24.04.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030858 Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2024 – Trenčiansky kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 24.04 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská autobusová doprava Trenčin, a.s. 36323977 972,00 € 07.03.2024 24.04.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000032684 tlačiarenské služby - EUR Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 1 041,95 € 06.08.2019 12.08.2019 21.08.2019 Faktúra
Tlačiť