Faktúra č. 0000030353

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
  • Názov: Horecká Gabriela
  • IČO:
  • Adresa: , SK
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030353
  • Popis fakturovaného plnenia: preplatenie občerstvenie
  • Dátum doručenia: 19.04.2024
  • Celková hodnota s DPH: 80,81 €
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000032645 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 1 083,66 € 23.11.2018 13.12.2018 20.12.2018 Faktúra
Tlačiť