Faktúra č. 0000700103

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700103
  • Popis fakturovaného plnenia: Prezutie SMV
  • Dátum doručenia: 12.04.2024
  • Celková hodnota s DPH: 112,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000700123
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700123 Kompletné prezutie pneumatík a vyváženie kolies štyroch SMV Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 112,80 € 08.04.2024 01.04.2024 16.04.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700396 Kancelárske potreby Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ST - Trade s.r.o 44883471 4 059,35 € 18.12.2023 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
Tlačiť