Faktúra č. 0000030311

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030311
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné + karta
  • Dátum doručenia: 11.04.2024
  • Celková hodnota s DPH: 75,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030873
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030873 stravné 15.4.-30.4.2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 75,60 € 09.04.2024 15.04.2024 18.04.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030873 stravné 15.4.-30.4.2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 75,60 € 09.04.2024 15.04.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000031213 Slov. revízna a servisná Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slov.revízna a servisná spoločnosť 47970740 478,80 € 07.06.2018 18.06.2018 27.06.2018 Faktúra
Tlačiť