Faktúra č. 0000600028

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600028
  • Popis fakturovaného plnenia: Zmluva 002/2024
  • Dátum doručenia: 29.02.2024
  • Celková hodnota s DPH: 23,16 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600332
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600332 Služby za mesiac 02/2024 na základe zmluvy č. 002/2024 BOZP a OPP oslužbách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pr Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 23,16 € 11.03.2024 29.02.2024 21.03.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600332 Služby za mesiac 02/2024 na základe zmluvy č. 002/2024 BOZP a OPP oslužbách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pr Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 23,16 € 11.03.2024 29.02.2024 09.04.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť