Faktúra č. 0000600013

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600013
  • Popis fakturovaného plnenia: Zmluva 002/2023/RUSSTN
  • Dátum doručenia: 05.02.2024
  • Celková hodnota s DPH: 255,68 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600318
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600318 Služby spoločnosti Slovnaft za 1/2024 na základe zmluvy č.002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 255,68 € 06.02.2024 31.01.2024 14.02.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť