Faktúra č. 0000030146
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030146
- Popis fakturovaného plnenia: stravné 3/2024
- Dátum doručenia: 01.03.2024
- Celková hodnota s DPH: 1 890,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030854
- Dátum zverejnenia: 13.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030854 | stravné 3/2024 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 890,00 € | 29.02.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030854 | stravné 3/2024 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 890,00 € | 29.02.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030854 | stravné 3/2024 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 890,00 € | 29.02.2024 | 01.03.2024 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000032106 | pergamon | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | PERGAMON | 31327681 | 116,42 € | 18.05.2015 | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra |