Faktúra č. 0000700035
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: PEMAX-TRNAVA s.r.o.
- IČO: 51908204
- Adresa: Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700035
- Popis fakturovaného plnenia: BOZP a PO
- Dátum doručenia: 19.02.2024
- Celková hodnota s DPH: 28,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000700111
- Dátum zverejnenia: 12.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000700111 | Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc + školenie vodič - referent | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 28,00 € | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 15.02.2024 | PaedDr. Marta Gubrická | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave | Objednávka | ||
0000700217 | Stravné November 2022 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 74,26 € | 09.11.2022 | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |