Faktúra č. 0000030113
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Horecká Gabriela
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030113
- Popis fakturovaného plnenia: TPC 41/2024
- Dátum doručenia: 16.02.2024
- Celková hodnota s DPH: 7,80 €
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000032250 | ENERSOL 2015 vyúčtovanie | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Spojená škola | 00351997 | 4 097,38 € | 22.05.2015 | 11.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra |