Faktúra č. 0000031027
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Linda Fuksová
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031027
- Popis fakturovaného plnenia: preplatenie notárske osve
- Dátum doručenia: 13.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 12,80 €
- Dátum zverejnenia: 21.12.2023
- Poznámka: