Faktúra č. 0000030929

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030929
  • Popis fakturovaného plnenia: elektronické stavebnice
  • Dátum doručenia: 21.11.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 545,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030817
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030817 Dodanie elektronických stavebníc pre súťaž Mladých elektronikov v počte50 sád:Nepájivé kontaktné pole ZY-204+J 50 ksKon Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská spoločnosť elektronikov 00680192 1 545,00 € 04.10.2023 24.10.2023 06.10.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030817 Dodanie elektronických stavebníc pre súťaž Mladých elektronikov v počte50 sád:Nepájivé kontaktné pole ZY-204+J 50 ksKon Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská spoločnosť elektronikov 00680192 1 545,00 € 04.10.2023 24.10.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030817 Dodanie elektronických stavebníc pre súťaž Mladých elektronikov v počte50 sád:Nepájivé kontaktné pole ZY-204+J 50 ksKon Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská spoločnosť elektronikov 00680192 1 545,00 € 04.10.2023 24.10.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030920 občerstvenie KVALITA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MannaFactory s.r.o.,r.s.p. 52941051 1 978,42 € 28.10.2024 06.11.2024 11.11.2024 Faktúra
Tlačiť