Faktúra č. 0000030883

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030883
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné 11/2023
  • Dátum doručenia: 03.11.2023
  • Celková hodnota s DPH: 3 276,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030823
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030823 stravné 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 276,00 € 31.10.2023 02.11.2023 02.11.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030823 stravné 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 276,00 € 31.10.2023 02.11.2023 02.11.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030823 stravné 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 276,00 € 31.10.2023 02.11.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030595 darčekové mydlá Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mydláreň TAMARA 53033566 2 786,00 € 28.06.2024 03.07.2024 08.07.2024 Faktúra
Tlačiť