Faktúra č. 0000030866

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030866
  • Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie Mladý elektron
  • Dátum doručenia: 27.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 666,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030819
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030819 Zabezpečenie ubytovania pre odbornú komisiu celoštátnej súťaže Mladýchelektronikov:Termín ubytovania z 23.10.2023 na 24. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 FIMEX s.r.o. 47542136 791,00 € 11.10.2023 23.10.2023 12.10.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030819 Zabezpečenie ubytovania pre odbornú komisiu celoštátnej súťaže Mladýchelektronikov:Termín ubytovania z 23.10.2023 na 24. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 FIMEX s.r.o. 47542136 791,00 € 11.10.2023 23.10.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030819 Zabezpečenie ubytovania pre odbornú komisiu celoštátnej súťaže Mladýchelektronikov:Termín ubytovania z 23.10.2023 na 24. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 FIMEX s.r.o. 47542136 791,00 € 11.10.2023 23.10.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030228 doobjednanie IKT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 279,60 € 20.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
Tlačiť