Faktúra č. 0000030832

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030832
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina 9/2023
  • Dátum doručenia: 09.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 74,18 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030726
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030726 elektrina 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 780,00 € 05.01.2023 29.12.2023 16.01.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030726 elektrina 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 780,00 € 05.01.2023 29.12.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030726 elektrina 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 780,00 € 05.01.2023 29.12.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030726 elektrina 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 780,00 € 05.01.2023 29.12.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030006 stravné 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 079,00 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030006 stravné 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 079,00 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
Tlačiť