Faktúra č. 0000030830

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030830
  • Popis fakturovaného plnenia: mimoškolská vzdelávacia č
  • Dátum doručenia: 05.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 420,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030781
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030781 Mimoškolská vzdelávacia činnosť - lektorstvo:Periodicita: 2 x do týždňaDĺžka výučby: 60 minút/vyučovacia hodinaTerminoló Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 3 600,00 € 15.05.2023 01.06.2023 25.05.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030781 Mimoškolská vzdelávacia činnosť - lektorstvo:Periodicita: 2 x do týždňaDĺžka výučby: 60 minút/vyučovacia hodinaTerminoló Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 3 600,00 € 15.05.2023 01.06.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030781 Mimoškolská vzdelávacia činnosť - lektorstvo:Periodicita: 2 x do týždňaDĺžka výučby: 60 minút/vyučovacia hodinaTerminoló Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 3 600,00 € 15.05.2023 01.06.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030781 Mimoškolská vzdelávacia činnosť - lektorstvo:Periodicita: 2 x do týždňaDĺžka výučby: 60 minút/vyučovacia hodinaTerminoló Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 3 600,00 € 15.05.2023 01.06.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030961 stravné 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 992,50 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030961 stravné 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 992,50 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
Tlačiť