Faktúra č. 0000030811
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030811
- Popis fakturovaného plnenia: stravné 10/2023
- Dátum doručenia: 02.10.2023
- Celková hodnota s DPH: 3 603,60 €
- Identifikácia objednávky: 0000030815
- Dátum zverejnenia: 12.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030815 | stravné 10/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3 603,60 € | 29.09.2023 | 02.10.2023 | 02.10.2023 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030815 | stravné 10/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3 603,60 € | 29.09.2023 | 02.10.2023 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030815 | catering EUROPASS 28.9.20 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | 36749117 | 221,00 € | 03.10.2023 | 05.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||
0000030816 | catering EUROPASS 28.9.20 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | 36749117 | 221,00 € | 03.10.2023 | 05.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra |