Faktúra č. 0000030810
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: AGENTÚRA MANNA, s.r.o.
- IČO: 36749117
- Adresa: Pšeničná 9667/4, 821 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030810
- Popis fakturovaného plnenia: catering EUROPASS 26.9.20
- Dátum doručenia: 29.09.2023
- Celková hodnota s DPH: 849,50 €
- Identifikácia objednávky: 0000030809
- Dátum zverejnenia: 06.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030809 | Zabezpečenie občerstvenia počas Festivalu zručností:Dátum dodania: 26.09.2023Termín dodania: návoz do 8:30 hod.Miesto k | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | 36749117 | 849,50 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | 26.09.2023 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030809 | Zabezpečenie občerstvenia počas Festivalu zručností:Dátum dodania: 26.09.2023Termín dodania: návoz do 8:30 hod.Miesto k | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | 36749117 | 849,50 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030809 | Zabezpečenie občerstvenia počas Festivalu zručností:Dátum dodania: 26.09.2023Termín dodania: návoz do 8:30 hod.Miesto k | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | 36749117 | 849,50 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030813 | catering EUROPASS 27.9.20 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | 36749117 | 166,00 € | 03.10.2023 | 05.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||
0000030814 | catering EUROPASS 27.9.20 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | 36749117 | 164,00 € | 03.10.2023 | 05.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra |