Faktúra č. 0000030817

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030817
  • Popis fakturovaného plnenia: catering EUROPASS 29.9.20
  • Dátum doručenia: 03.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 264,50 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030812
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030812 Zabezpečenie občerstvenia počas Festivalu zručností:Dátum dodania: 29.09.2023Termín dodania: návoz do 9:00 hod.Miesto k Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 264,50 € 20.09.2023 29.09.2023 26.09.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030812 Zabezpečenie občerstvenia počas Festivalu zručností:Dátum dodania: 29.09.2023Termín dodania: návoz do 9:00 hod.Miesto k Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 264,50 € 20.09.2023 29.09.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030812 Zabezpečenie občerstvenia počas Festivalu zručností:Dátum dodania: 29.09.2023Termín dodania: návoz do 9:00 hod.Miesto k Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 264,50 € 20.09.2023 29.09.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030929 elektronické stavebnice Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská spoločnosť elektronikov 00680192 1 545,00 € 21.11.2023 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra
Tlačiť