Faktúra č. 0000030815

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030815
  • Popis fakturovaného plnenia: catering EUROPASS 28.9.20
  • Dátum doručenia: 03.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 221,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030811
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030811 Zabezpečenie občerstvenia počas Festivalu zručností:Dátum dodania: 28.09.2023Termín dodania: návoz do 9:00 hod.Miesto k Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 442,00 € 20.09.2023 28.09.2023 26.09.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030811 Zabezpečenie občerstvenia počas Festivalu zručností:Dátum dodania: 28.09.2023Termín dodania: návoz do 9:00 hod.Miesto k Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 442,00 € 20.09.2023 28.09.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030811 Zabezpečenie občerstvenia počas Festivalu zručností:Dátum dodania: 28.09.2023Termín dodania: návoz do 9:00 hod.Miesto k Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 442,00 € 20.09.2023 28.09.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030811 stravné 10/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 603,60 € 02.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra
Tlačiť