Faktúra č. 0000030813

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030813
  • Popis fakturovaného plnenia: catering EUROPASS 27.9.20
  • Dátum doručenia: 03.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 166,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030810
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030810 Zabezpečenie občerstvenia počas Festivalu zručností:Dátum dodania: 27.09.2023Termín dodania: návoz do 9:00 hod.Miesto k Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 330,00 € 20.09.2023 27.09.2023 26.09.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030810 Zabezpečenie občerstvenia počas Festivalu zručností:Dátum dodania: 27.09.2023Termín dodania: návoz do 9:00 hod.Miesto k Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 330,00 € 20.09.2023 27.09.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030810 Zabezpečenie občerstvenia počas Festivalu zručností:Dátum dodania: 27.09.2023Termín dodania: návoz do 9:00 hod.Miesto k Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 330,00 € 20.09.2023 27.09.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030979 analýza EKR Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 5 000,00 € 06.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030979 analýza EKR Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 5 000,00 € 06.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
Tlačiť