Faktúra č. 0000030734

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030734
  • Popis fakturovaného plnenia: notebooky s príslušenstvo
  • Dátum doručenia: 30.08.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 190,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030799
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030799 Text objednávky: (obj. množstvo, požadovaný dátum dodania, cena, početkusov, podmienky dodávky, adresa dodania, etc. )22 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 1 190,40 € 08.08.2023 08.09.2023 09.08.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030799 Text objednávky: (obj. množstvo, požadovaný dátum dodania, cena, početkusov, podmienky dodávky, adresa dodania, etc. )22 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 1 190,40 € 08.08.2023 08.09.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030799 Text objednávky: (obj. množstvo, požadovaný dátum dodania, cena, početkusov, podmienky dodávky, adresa dodania, etc. )22 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 1 190,40 € 08.08.2023 08.09.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
Tlačiť