Faktúra č. 0000030689

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030689
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 7/2023
  • Dátum doručenia: 02.08.2023
  • Celková hodnota s DPH: 196,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030727
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030727 plyn 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 12 900,00 € 09.01.2023 29.12.2023 16.01.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030727 plyn 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 12 900,00 € 09.01.2023 29.12.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030485 stravné 07/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 5 498,30 € 25.08.2022 30.08.2022 05.09.2022 Faktúra
Tlačiť