Faktúra č. 0000030428

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030428
  • Popis fakturovaného plnenia: Autobusová doprava SOČ
  • Dátum doručenia: 17.05.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 188,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030761
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030761 Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2023 – Trnavský kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 26.04.20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 RENAR SLOVAKIA, s.r.o. 46088369 870,00 € 17.04.2023 26.04.2023 28.04.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030761 Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2023 – Trnavský kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 26.04.20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 RENAR SLOVAKIA, s.r.o. 46088369 1 188,00 € 17.04.2023 26.04.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030761 Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2023 – Trnavský kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 26.04.20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 RENAR SLOVAKIA, s.r.o. 46088369 1 188,00 € 17.04.2023 26.04.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030761 Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2023 – Trnavský kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 26.04.20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 RENAR SLOVAKIA, s.r.o. 46088369 1 188,00 € 17.04.2023 26.04.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000033856 elektronické stavebnice Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská spoločnosť elektronikov 00680192 705,00 € 26.11.2019 29.11.2019 09.12.2019 Faktúra
Tlačiť